bt365体育在线2016年部门决算情况
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一、部门主要职能
区纪委机关与区监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,在市纪委和区委的领导下,对区委全面负责。区监察局属于区政府序列,为区政府组成部门,接受区政府领导。主要职责是:
(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委、区政府落实党风廉政建设责任制。
(二)主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市政府、市监察局和区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府各部门及其国家公务员和各乡镇人民政府(街道办事处)及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、区政府发布的决定和命令的情况。
(三)负责检查并处理区直各部门、各单位、各乡镇党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理区政府各部门及其国家公务员、区政府及区政府各部门任命的其他人员以及乡镇人民政府(街道办事处)及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。
(五)负责市委、市政府和区委、区政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实;组织开展全区性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作的专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。
(六)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。
(七)负责对全区党的纪检工作和行政监察工作政策研究及有关问题的调查研究,拟定全区党风廉政建设的有关政策规定。
(八)对全区各级政府和区政府各部门制定的有关政策、规定情况进行调查研究,对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款,提出修改建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
(九)受理涉及政风建设和外来投资者、侨资企业、个体私营企业对有违纪违规行为的行政机关及工作人员的投诉,查处典型案件。
(十)承办市纪委、市监察局和区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,bt365体育在线2016年度部门决算主要是本级各部室,与预算比较,无变化。
纳入bt365体育在线2016年度部门决算编制范围的部室共10个,详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
1 |
办公室 |
2 |
组织部 |
3 |
宣传部 |
4 |
党风政风监督室 |
5 |
信访室 |
6 |
案件监督管理室 |
7 |
第一纪检监察室 |
8 |
第二纪检监察室 |
9 |
第三纪检监察室 |
10 |
案件审理室 |
三、bt365体育在线2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计584.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计584.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少32.38万元,降低)5.3%,主要原因:按照厉行节约要求执行。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计546.05万元,其中:财政拨款收入546.05万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计572.16万元,其中:基本支出494.16万元,占86.4%;项目支出78万元,占13.6%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计584.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计584.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少32.38万元,降低5.3%,主要原因:按照厉行节约要求执行。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入546.05万元,占本年支出的93.5%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出572.16万元,占本年支出的97.97%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为343.785万元,支出决算为572.16万元,完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。其中基本支出494.16万元,占86.37%;项目支出78万元,占13.63%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出决算为372.2万元。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为80.96万元。
3.大案要案查处,支出决算为15万元。
4.其他纪检监察事务,支出决算为104万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出494.15万元,其中人员经费405.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费88.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费等。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2016年度财政拨款项目支出78万元。
(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
bt365体育在线2016年度没有政府性基金收入和支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度bt365体育在线运行经费88.89万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,bt365体育在线共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆。
3、预算绩效管理工作开展情况
2016年,bt365体育在线按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金45万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,评价结果显示,达到了预期绩效目标。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算公开表 |
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财决公开01表 |
部门:六安市bt365体育在线 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
5,460,523.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
5,721,553.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
5,460,523.00 |
本年支出合计 |
58 |
5,721,553.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
379,675.59 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
118,645.39 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
5,840,198.59 |
总计 |
65 |
5,840,198.59 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 |
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财决公开02表 |
|
部门:六安市bt365体育在线 |
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|
金额单位:元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,460,523.00 |
5,460,523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,460,523.00 |
5,460,523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
5,460,523.00 |
5,460,523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
3,460,971.00 |
3,460,971.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
809,552.00 |
809,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011104 |
大案要案查处 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1,040,000.00 |
1,040,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
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|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表 |
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财决公开03表 |
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部门:六安市bt365体育在线 |
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金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
合计 |
5,721,553.20 |
4,941,553.20 |
780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,721,553.20 |
4,941,553.20 |
780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
5,721,553.20 |
4,941,553.20 |
780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
3,722,001.20 |
3,092,001.20 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
809,552.00 |
809,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2011104 |
大案要案查处 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1,040,000.00 |
1,040,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
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|
|
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||||||||||||
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||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
|||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 |
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|
|
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|
财决公开04表 |
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|||||||||||
部门:六安市bt365体育在线 |
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|
金额单位:元 |
|
|||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,460,523.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,721,553.20 |
5,721,553.20 |
0.00 |
|
|||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
5,460,523.00 |
本年支出合计 |
55 |
5,721,553.20 |
5,721,553.20 |
0.00 |
|
|||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
379,675.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
118,645.39 |
118,645.39 |
0.00 |
|
|||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
379,675.59 |
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
29 |
5,840,198.59 |
总计 |
60 |
5,840,198.59 |
5,840,198.59 |
0.00 |
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注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
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2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
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财决公开05表 |
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部门:六安市bt365体育在线 |
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金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
379,675.59 |
379,675.59 |
0.00 |
5,460,523.00 |
4,680,523.00 |
780,000.00 |
5,721,553.20 |
4,941,553.20 |
780,000.00 |
118,645.39 |
118,645.39 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
379,675.59 |
379,675.59 |
0.00 |
5,460,523.00 |
4,680,523.00 |
780,000.00 |
5,721,553.20 |
4,941,553.20 |
780,000.00 |
118,645.39 |
118,645.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
379,675.59 |
379,675.59 |
0.00 |
5,460,523.00 |
4,680,523.00 |
780,000.00 |
5,721,553.20 |
4,941,553.20 |
780,000.00 |
118,645.39 |
118,645.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
379,675.59 |
379,675.59 |
0.00 |
3,460,971.00 |
2,830,971.00 |
630,000.00 |
3,722,001.20 |
3,092,001.20 |
630,000.00 |
118,645.39 |
118,645.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809,552.00 |
809,552.00 |
0.00 |
809,552.00 |
809,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011104 |
大案要案查处 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,040,000.00 |
1,040,000.00 |
0.00 |
1,040,000.00 |
1,040,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
|||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||
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|
财决公开06表 |
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部门:六安市bt365体育在线 |
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|
金额单位:元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,070,024.00 |
302 |
商品和服务支出 |
888,936.20 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,383,552.00 |
30201 |
办公费 |
140,430.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
164,661.00 |
30202 |
印刷费 |
175,862.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,134,835.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
325,206.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
61,770.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
16,671.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
982,593.00 |
30211 |
差旅费 |
100,929.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
80,000.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
461,046.00 |
30213 |
维修(护)费 |
74,800.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
10,240.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
22,453.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6,007.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
243,198.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
390,633.00 |
30227 |
委托业务费 |
120,799.20 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28,461.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,052,617.00 |
公用经费合计 |
888,936.20 |
||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
|||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
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财决公开07表 |
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部门:六安市bt365体育在线 |
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|
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|
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|
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|
|
金额单位:元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
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注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据. |
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 |
||
|
|
财决公开08表 |
部门:六安市bt365体育在线 |
|
金额单位:元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
86,007.00 |
86,007.00 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
46,007.00 |
46,007.00 |
公务用车购置及运行费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算公开表 |
|||||
|
|
|
|
财决公开09表 |
|
编制单位:六安市bt365体育在线 |
2017年9月 |
金额单位:元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
780,000.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
780,000.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
630,000.00 |
|||
2011104 |
大案要案查处 |
150,000.00 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|